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為什么公司需要接受外部審計,企業(yè)為什么要請外部審計

編輯:方雪 | 發(fā)布時間:2024-06-18 11:26:05| 瀏覽:6474
為什么公司需要接受外部審計,如今,企業(yè)在經(jīng)營期間需要開展外部審計的情形非常之多,很多企業(yè)都需要按照特定要求推進外部審計工作開展。那么,為什么公司需要接受外部審計?接下來,本文將帶您了解具體···

為什么公司需要接受外部審計

如今,企業(yè)在經(jīng)營期間需要開展外部審計的情形非常之多,很多企業(yè)都需要按照特定要求推進外部審計工作開展。那么,為什么公司需要接受外部審計?接下來,本文將帶您了解具體原因!

事實上,公司需要接受外部審計,是由于外部審計所具備的特性決定的。具體來說,其特性主要有:

1、獨立性。外部審計在組織、人員、工作、經(jīng)費上均具有獨立性,且外部審計機構與被審計單位沒有組織上的隸屬關系,審計人員與被審計單位也不存在任何經(jīng)濟利益關系,不參與被審計單位的經(jīng)營管理活動,同時,審計人員依法行使審計職權受到國家法律保護。審計機構和審計人員都是依法獨立行使審計監(jiān)督權,按照規(guī)定的審計目標、審計內(nèi)容、審計程序,嚴格地遵循審計準則、審計標準的要求,進行證明資料的收集,做出審計判斷,表達審計意見,提出審計報告。所以,能夠?qū)Ρ粚徲媶挝坏恼鎸嵡闆r發(fā)表客觀、公正的審計意見。

2、權威性。外部審計的權威性總是與獨立性相關,它離不開審計機構的獨立地位與審計人員的獨立執(zhí)業(yè)。我國國家法律對實行審計制度、建立審計機關以及審計機構的地位和權力都做了明確規(guī)定,這樣使審計組織具有法律的權威性。而且,審計人員依法執(zhí)行職務,受法律保護。任何組織和個人不得拒絕、阻礙審計人員依法執(zhí)行職務,不得打擊報復審計人員。并且,社會審計機構依照法律規(guī)定獨立承辦審計查賬驗證和咨詢服務業(yè)務,其審計報告對外具有法律效力,因而,審計結果也具有權威性。

3、公正性。外部審計的公正性,反映了審計工作的基本要求。審計人員理應站在第三者的立場上,進行實事求是的檢查,做出不帶任何偏見的、符合客觀實際的判斷,并做出公正的評價和進行公正的處理,以正確地確定或解除被審計人的經(jīng)濟責任,審計人員只有同時保持獨立性、公正性,才能取信于審計授權者或委托者以及社會公眾,才能真正樹立審計權威的形象。

以上是對“為什么公司需要接受外部審計”這一問題的具體解答。對于企業(yè)來說,如若對外部審計的必要性不夠了解,便有必要對文中介紹內(nèi)容進行詳細把握!

為什么公司需要接受外部審計

企業(yè)為什么要請外部審計

1、管理。內(nèi)部審計和外部審計的意義是更好地管理公司,加強單位內(nèi)部管理。內(nèi)部審計可以對單位內(nèi)部會計部門的工作進行監(jiān)督,及時發(fā)現(xiàn)問題,糾正錯誤,從而提高企業(yè)會計資料的真實性和可靠性。2、服務。外部,內(nèi)部審計機構作為企業(yè)的職能部門,熟悉企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動等情況,工作便利。通過外內(nèi)部審計,可在企業(yè)改。

2、外部審計的優(yōu)點是設計人員與管理當局不存在行政上的依附關系,與企業(yè)內(nèi)部不存在直接的利害關系,只需對國家、社會和法律負責,因而可能保證審計的獨立性和公正性。會計師事務所(Accounting Firms)是指依法獨立承擔注冊會計師業(yè)務的中介服務機構。是由有一定會計專業(yè)水平、經(jīng)考核取得證書的會計師(如中國的注冊。

3、申請認證的企業(yè)需要外審,審核通過意味著企業(yè)產(chǎn)品和服務質(zhì)量提高到一個新的等級。外審員作為第三方認證機構對申請認證企業(yè)的管理體系進行的審核。外部審計要求審計單位或?qū)徲嬋藛T與被審計的單位不存在利益關系,做到公正合理。在質(zhì)量管理體系、食品安全管理體系、環(huán)境管理體系等體系管理中外審通常指第三方審核。

4、申請認證的企業(yè)需要外審,審核通過意味著企業(yè)產(chǎn)品和服務質(zhì)量提高到一個新的等級。外審員作為第三方認證機構對申請認證企業(yè)的管理體系進行的審核。外部審計要求審計單位或?qū)徲嬋藛T與被審計的單位不存在利益關系,做到公正合理。在質(zhì)量管理體系、食品安全管理體系、環(huán)境管理體系等體系管理中外審通常指第三方審核。

5、4、在工作范圍上,內(nèi)部審計的工作范圍涵蓋單位管理流程的所有方面,包括風險管理、控制和治理過程等;外部審計則集中在企業(yè)的財務流程及與財務信息有關的內(nèi)部控制方面。 5、在審計方法上,內(nèi)部審計的方法是多樣的,應結合組織的具體情況,采取各種不同的方法,其中也可以包括外審的一些程序;外部審計的方法則側重報表審計程序。

6、根據(jù)《公司法》的相關規(guī)定,上市公司的年度會計報表必須經(jīng)過獨立的會計師事務所審計。一來,這樣可以防止報告中的錯誤和漏洞對國家稅收的影響,避免偷稅漏稅;第二,可以保護投資者的經(jīng)濟利益和合法權益,防止不當轉移財產(chǎn)等損害公共利益的問題。審計報告公示也有利于投資者了解公司財務狀況,規(guī)范上市公司經(jīng)營。

7、根據(jù)《公司法》的相關規(guī)定,上市公司的年度會計報表必須經(jīng)過獨立的會計師事務所審計。一來,這樣可以防止報告中的錯誤和漏洞對國家稅收的影響,避免偷稅漏稅;第二,可以保護投資者的經(jīng)濟利益和合法權益,防止不當轉移財產(chǎn)等損害公共利益的問題。審計報告公示也有利于投資者了解公司財務狀況,規(guī)范上市公司經(jīng)營。

8、外部審計師作為獨立第三者對本組織進行審計,他們可以向內(nèi)部審計師提供其所掌握和了解的潛在被審計對象的相關情況,這對于內(nèi)部審計目標的確立和修訂、具體審計對象的選擇,審計日程安排的優(yōu)化是非常有益的。內(nèi)部審計師的工作范疇:以系統(tǒng)、有規(guī)律的方式評估和促進組織在風險管理、控制和治理程序方面的有效性;。

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